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高台县人民检察院2025年单位预算公开情况说明

时间:2025-02-24 11:55:42 来源:  作者: 点击数:



高台县人民检察院

2025年单位预算公开情况说明


   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

依据《人民检察院组织法》规定,人民检察院行使下列职权:对于判国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对于直接受理的刑事案件进行侦查。对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法实施监督;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实施监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实施监督。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

机关内设机构5个,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算957.99万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。


(一)收入预算

2025年收入预算957.99万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入957.99万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。



(二)支出预算

2025年支出预算957.99万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出689.12万元,占71.93%;项目支出268.87万元,占28.07%;上年结转收入0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出957.99万元,包括:公共安全支出818.63万元、社会保障和就业支出48.74万元、卫生健康支出32.49万元、住房保障支出58.13万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):






(一)基本支出

2025年基本支出689.12万元,比2024年预算增加17.66万元,增长2.6%,增长的主要原因是在职人员较上一年度相比较有变动,相应的经费保障相应增加。

其中:人员经费支出610.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出78.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出268.87万元,比2024年预算增加68.87万元,增长34.4%,增长的主要原因是本年度由跨年度完成项目,拟在2025年完成款项支付,项目支出增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为515.95万元,比2024年预算增加5.86万元,增长1.1%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为268.87万元,比2024年预算增加68.87万元,增长34.4%,增长的主要原因是本年度由跨年度完成项目,拟在2025年完成款项支付,项目支出增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2025年预算数为33.81万元,比2024年预算增加5.44万元,增长19.2%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为1.40万元,比2024年预算增加0.2万元,增长16.7%,增长的主要原因是社保口测算口径调整,基数调整,经费保障相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为46.79万元,比2024年预算增加2.4万元,增长5.4%,增长的主要原因是社保口测算口径调整,基数调整,经费保障相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.55万元,与上年预算持平,主要原因是社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)无变动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为18.49万元,比2024年预算增加0.9万元,增长5.1%,增长的主要原因是社保口测算口径调整,基数调整,经费保障相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为14.00万元,比2024年预算增加1.17万元,增长9.1%,增长的主要原因是社保口测算口径调整,基数调整,经费保障相应增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为58.13万元,比2024年预算增加1.69万元,增长3.0%,增长的主要原因是社保口测算口径调整,基数调整,经费保障相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.82万元,较2024年预算减少0.29万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平,主要原因是我院无因公出国(境)费用支出预算。

2.公务接待费1.22万元,比2024年预算减少0.09万元,下降6.9%,下降的主要原因是我院厉行节约,压缩公务接待开支预算。

3.公务用车购置及运行维护费10.60万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费10.60万元),比2024年预算减少0.2万元,下降1.9%,下降的主要原因是我院厉行节约,压缩公务用车购置及运行维护费开支预算。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费4.00万元,比2024年预算增加2.8万元,增长233.3%,增长的主要原因是本年新进人员多,人员培训支出增加。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是2025年度,我院本年度无会议费支出预算。







六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费96.91万元,比2024年预算增加32.21万元,增长49.8%,增长的主要原因是本年度退休人员活动经费等支出增加,机关运行经费支出也相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额178.07万元,其中:政府采购货物预算47.68万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算130.39万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,302.70万元。其中:办公用房4,650.00平方米,价值1,841.21万元。预算单位共有公务用车3辆,价值60.40万元。单价20万元以上的设备价值565.69万元。2025年拟采购固定资产约47.68万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:基层公检法司转移支付项目。

1、项目概况:为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障制度,切实解决基层院办案经费和业务装备经费不足的问题。充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平。

2、立项依据:加强转移支付资金管理,将政法转移支付资金的到位率、所占经费比重等作为量化指标,进行财务分析。积极配合财政部门将中央、省及本级财政安排的经费全部纳入同级检察机关的年度预算,防止以中央和省级政府安排的经费抵顶本级财政应当安排的支出。

3、实施主体:高台县人民检察院

4、实施周期:实施周期1年

5、实施计划:聚焦法律监督主业、提升检察公信力,推进刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展,完善办案机制,加强办案经费的保障力度,利用本年度安排的转移支付资金用于办案服务; 2.我院以青少年社会化支持体系研究基地为载体,充分发挥检察监督、预防职能,扎实开展青少年法制教育,在预防青少年犯罪方面打造“亮点”、树立品牌,为全县青少年法制教育宣传提供了良好的普法宣传阵地。

6、年度预算安排:项目资金共计140万元,拟用于购置刑检办案区同步录音录像系统、检察专网安可替代项目达标档案室提升改造项目等及办案业务费支出。

7、预期总体目标:及时有效的完成刑检办案区同步录音录像建设项目及检察专网安可替代等项目并按期投入使用;依托未成年人社会化支持体系研究基地开展多样化的法治实践教育,不断创新普及载体、丰富普及形式、拓宽普及领域,引导普及对象成为普及活动的主体,进一步增强社科普及的吸引力、感染力和辐射力,着力构建维护青少年合法权益的法治体系,教育引导青少年成为自觉尊法学法守法用法的新时代公民,做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:调试验收过程较长,资金支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目批复时间长,资金支付不及时。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:完成整改,合理配置资源,提高资金使用效率。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随单位决算报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标34个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标12个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映高台县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映高台县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映高台县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映高台县人民检察院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

46、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

48、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

49、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

55、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

58、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

59、资本性支出(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

60、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

高台县人民检察院

2025年02月24日


附件:1.高台县人民检察院2025年单位预算公开表

            2.高台县人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

957.99

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

818.63

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

48.74

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

32.49



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

58.13



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

957.99

本年支出合计

957.99





十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

957.99

支出总计

957.99


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

957.99

   经费拨款

957.99

       本年收入合计

957.99











十、上年结转


   财政性资金结转


       一般公共预算收入结转


       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

957.99


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

957.99

689.12

268.87


[204]公共安全支出

818.63

549.76

268.87


[20404]检察

818.63

549.76

268.87


[2040401]行政运行

515.95

515.95



[2040402]一般行政管理事务

268.87


268.87


[2040450]事业运行

33.81

33.81



[208]社会保障和就业支出

48.74

48.74



[20805]行政事业单位养老支出

48.19

48.19



[2080501]行政单位离退休

1.40

1.40



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.79

46.79



[20899]其他社会保障和就业支出

0.55

0.55



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.55

0.55



[210]卫生健康支出

32.49

32.49



[21011]行政事业单位医疗

32.49

32.49



[2101101]行政单位医疗

18.49

18.49



[2101103]公务员医疗补助

14.00

14.00



[221]住房保障支出

58.13

58.13



[22102]住房改革支出

58.13

58.13



[2210201]住房公积金

58.13

58.13




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

957.99

一、本年支出

957.99

(一)一般公共预算财政拨款

957.99

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

818.63



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

48.74



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

32.49



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

58.13



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

957.99

     

957.99


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501046]高台县人民检察院

957.99

957.99

689.12

268.87








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

957.99

689.12

268.87

204

公共安全支出

818.63

549.76

268.87

20404

检察

818.63

549.76

268.87

2040401

行政运行

515.95

515.95


2040402

一般行政管理事务

268.87


268.87

2040450

事业运行

33.81

33.81


208

社会保障和就业支出

48.74

48.74


20805

行政事业单位养老支出

48.19

48.19


2080501

行政单位离退休

1.40

1.40


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.79

46.79


20899

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55


2089999

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55


210

卫生健康支出

32.49

32.49


21011

行政事业单位医疗

32.49

32.49


2101101

行政单位医疗

18.49

18.49


2101103

公务员医疗补助

14.00

14.00


221

住房保障支出

58.13

58.13


22102

住房改革支出

58.13

58.13


2210201

住房公积金

58.13

58.13



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

689.12

610.60

78.52

301

工资福利支出

609.20

609.20


30101

基本工资

212.83

212.83


30102

津贴补贴

140.32

140.32


30103

奖金

23.17

23.17


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.79

46.79


30110

职工基本医疗保险缴费

17.55

17.55


30111

公务员医疗补助缴费

14.00

14.00


30112

其他社会保障缴费

1.49

1.49


30113

住房公积金

58.13

58.13


30199

其他工资福利支出

94.92

94.92


302

商品和服务支出

78.52


78.52

30201

办公费

6.63


6.63

30205

水费

0.90


0.90

30206

电费

5.00


5.00

30207

邮电费

3.50


3.50

30208

取暖费

7.00


7.00

30211

差旅费

0.66


0.66

30213

维修(护)费

5.33


5.33

30216

培训费

4.00


4.00

30217

公务接待费

1.22


1.22

30228

工会经费

6.65


6.65

30229

福利费

4.25


4.25

30231

公务用车运行维护费

10.60


10.60

30239

其他交通费用

22.43


22.43

30299

其他商品和服务支出

0.35


0.35

303

对个人和家庭的补助

1.40

1.40


30302

退休费

1.40

1.40



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501046]高台县人民检察院

11.82


1.22


10.60


4.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

96.91

44.22

52.69

1

[30201]办公费

16.63

6.63

10.00

2

[30202]印刷费

5.00


5.00

3

[30205]水费

0.90

0.90


4

[30206]电费

5.00

5.00


5

[30207]邮电费

3.50

3.50


6

[30208]取暖费

7.00

7.00


7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

0.66

0.66


9

[30213]维修(护)费

43.02

5.33

37.69

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

4.25

4.25


13

[30231]公务用车运行维护费

10.60

10.60


14

[30299]其他商品和服务支出

0.35

0.35


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称

高台县人民检察院

联系人

高丹

联系电话

18193623411

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

610.60

上级财政补助

140.00

公用经费

78.52

本级财政安排

817.99

合计

689.12

其他资金

0.00

项目支出

本级

268.87

收入预算合计

957.99

对下转移支付

0.00

支出预算合计

957.99

合计

268.87



年度绩效目标

1.着力推进做实做亮智慧党建品牌,推动党建工作与检察业务深度融合发展。

2.深入开展主动创稳行动,突出惩治严重暴力犯罪、经济金融犯罪、网络犯罪、电信诈骗等,提升人民群众的安全感,加大司法救助力度,持续推进检察公益诉讼服务和美乡村建设。

3.牢固树立监督理念,持续推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展。

4.抓实抓紧检察队伍专业化建设,优化检察人员分类管理,完善各类检察人员职权责任。

5.全面落实政法改革任务,严格落实证据裁判原则,巩固审查起诉阶段律师辩护全覆盖试点工作成效,


绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

项目支出占比

≥20%

预算执行率

≤90%

预算调整率

≤40%

“三公”经费控制率

≤5%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥2%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

参与绩效考核人员率

≥80%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

开展法制宣讲

≥10场

起诉案件数量

≥70件

发出检察建议

≥3份

质量指标

认罪认罚适用率

≥90%

司法救助金额

≥1万元

时效指标

民事生效裁判监督案件

≥1件

群众信访案件办结率

≥80%

成本指标

保障临聘办案人员数量

≥2人

办案业务费占项目支出

≥5%

部门综合指标

30

经济效益

帮助企业挽回经济

≥1万元

帮助涉案企业制定完善相关机制

≥1家

社会效益

市场主体合法权益案件占比

≥1%

食药领域检察建议

≥2%

生态效益

生态保护占检察建议比重

≥10%

服务对象满意度

受众满意度

≥85%

可持续发展能力指标

20

组织建设

红色主题教育

≥2次

党建工作开展情况

良好

宣传培训

集中学习

≥30次

培训计划完成率

≥100%

制度建设

公开案件程序性信息

≥200件

制度完善情况

完善

改革创新

开展专项行动

≥1次


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

高台县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

40.00

其中:当年财政拨款

40.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.及时有效完成办公设备维修维护;

2.以检察业务工作为中心,以深化司法体质改革和检察改革为动力,以强化经费保障、提高预算管理水平,全面提升检务保障规范化、精细化信息化水平,为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

≥160万元

产出指标

40

数量指标

办案数

≥100件

质量指标

产品验收合格率

≥95百分比

时效指标

固定资产投入使用率

≥90百分比

效益指标

20

社会效益

群众来访接待率

≥90百分比

满意度指标

10

服务对象满意度

服务对象满意度

≥85百分比



项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

高台县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

228.87

其中:当年财政拨款

228.87

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.及时有效的完成检察专网安可替代项目及达标档案室、安全保密等项目并按期投入使用;

2.依托未成年人社会化支持体系研究基地开展多样化的法治实践教育,不断创新普及载体、丰富普及形式、拓宽普及领域,引导普及对象成为普及活动的主体,进一步增强社科普及的吸引力、感染力和辐射力,着力构建维护青少年合法权益的法治体系,教育引导青少年成为自觉尊法学法守法用法的新时代公民,做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目控制数

=140万元

产出指标

40

数量指标

信息化建设项目数

≥1个

检察专线涉密网安可替代

=1项

质量指标

项目验收合格率

≥100%

时效指标

项目资金支付及时性

及时

效益指标

20

社会效益

未成年人法治观念

增强

认罪认罚案件数

≥3起

满意度指标

10

服务对象满意度

社会化支持体系建设项目受益未成年人满意

≥85%



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